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您好老師,比如我們公司簽了6個月的租賃合同,3萬元分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我想問一下我們借的預(yù)付賬款什么時候轉(zhuǎn)到那個科目

2022-10-25 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-10-25 19:13

你好,取得租金發(fā)票的時候,轉(zhuǎn)到 長期待攤費(fèi)用? 科目核算?

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快賬用戶1331 追問 2022-10-25 19:15

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶1331 追問 2022-10-25 19:19

好的老師,待攤費(fèi)用科目,固定資產(chǎn)科目,無形資產(chǎn)科目,后期折舊還有分?jǐn)倖幔?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:20

你好, 長期待攤費(fèi)用,需要按期攤銷 固定資產(chǎn),需要按月計(jì)提折舊 無形資產(chǎn),使用壽命有限的,就需要按月攤銷?

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快賬用戶1331 追問 2022-10-25 19:22

好的謝謝老師,知道了

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,取得租金發(fā)票的時候,轉(zhuǎn)到 長期待攤費(fèi)用? 科目核算?
2022-10-25
你好,收到發(fā)票 借庫存商品 ,貸預(yù)付賬款
2021-02-08
新準(zhǔn)則 借,使用權(quán)資產(chǎn) 貸,租賃 負(fù)債 分期攤銷 借,租賃 負(fù)債 貸,銀行存款 借,Xx費(fèi)用 貸,使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊
2021-06-29
看對方有沒有開票,如果沒有開票,就是 借預(yù)付賬款2萬 貸銀行存款2萬 如果全額開了票 你這樣做沒問題
2023-07-01
你好!你收到發(fā)票后,入到管理費(fèi)用,實(shí)際就是攤銷了啊。
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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