您好,管理委員會,一般又簡稱管委會,主要是指組織中執(zhí)行某些管理職能的一組人或者一定的行政功能區(qū)域。 看您這個應(yīng)該是管委會統(tǒng)計數(shù)據(jù)用的
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務(wù),因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,統(tǒng)計局要報數(shù)據(jù)是應(yīng)該我們公司填報的對嗎,之前是我們這邊管委會填報的有差異要緊嗎。這個有什么文件規(guī)定是誰報的嗎,他們報責(zé)任歸我們嗎,有有人檢查嗎
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
我想問一下 這個公司的賬之前是財務(wù)公司做的,我這邊沒有電子數(shù)據(jù),我就重新建了賬,我這個期初余額都對,憑證也都對,但是這個資產(chǎn)負(fù)債表和以前在別的軟件上的數(shù)完全不一樣怎么辦
老師,管委會是做什么的我有個東西需要填寫,但是之前人家填寫的數(shù)據(jù)我都對不上對接的是管委會這種應(yīng)該就是查賬給數(shù)據(jù)吧但是我這邊沒有一個數(shù)據(jù)對上
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做?
老師:如果線上平臺已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進(jìn)項發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險,申報個稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報個稅免稅嗎
你好樸老師,有一個員工6月辭職,6月工資暫時未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報個稅,那么8月申報個稅時,該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報個稅的時候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報銷款掛錯了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個人 但是沒給那個人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯了還是怎么樣?