你好1.? ? ? 補報即可; 你 是什么業(yè)務要補 ;這個有滯納金的??

老師好,請問剛轉讓過來的公司,已經在工商辦理了變更,但還沒有辦理稅務變更,對方公司還在開票,那么季度申報納稅,我應該按照我們自己的實際營業(yè)情況申報還是先按照以前公司申報呢?
老師你好,現在印花稅在財產合并里面申報有按期跟按次,我們之前都是每個季度按照開票金額申報的,現在怎么選擇申報
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
你好老師,我們公司印花稅是按次認定的,以前申報要么按季申報的,現在7.1取消按次申報了。我們稅費認定里面也沒有印花稅了。請問3季度以后不需要申報可以嗎。稅局會打電話嗎
9月申報印花稅,是按照那個數填,之前是開票多少填寫多少的,還有收到運費發(fā)票也申報印花稅?,F在是怎么申報
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數據有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
個人出租商用底商,年租金96000元,去稅務局代開發(fā)票,都需要交哪些稅,怎么計算的,都多少錢
您好,老師,新開的企業(yè),開辦社保,老板工資5000元,想給他老婆也買企業(yè)社保,又不想發(fā)放工資,給她老婆買社保的費用從他工資里扣,這個怎么操作好一些
第12筆結轉損益為什么要這樣記?哪里來的、沒搞懂
生產型的 稅局倒是沒說要繳納滯納金 就讓補一下
?你好;? ? ?那你就補下; 看你系統讓你 產生滯納金不??