你好。1 是的。 那你們也得報(bào) 2. 我要辦稅- 申報(bào)繳納- 找到行為稅合并申報(bào)表去報(bào); 里面有印花稅的
老師,2月份按次申報(bào)了印花稅(當(dāng)時(shí)沒有核定沒有得選擇按月),稅局打電話說讓我們更正按月申報(bào)可以退稅,現(xiàn)在可以更正按月申報(bào)嗎?
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
你好老師,我們公司印花稅是按次認(rèn)定的,以前申報(bào)要么按季申報(bào)的,現(xiàn)在7.1取消按次申報(bào)了。我們稅費(fèi)認(rèn)定里面也沒有印花稅了。請(qǐng)問3季度以后不需要申報(bào)可以嗎。稅局會(huì)打電話嗎
老師,你好!我在電子稅務(wù)局里查看稅費(fèi)種認(rèn)定信息里,印花稅是按季度申報(bào),那我這個(gè)月就不用申報(bào)了。為什么7月以前都是按期申報(bào)?
老師,請(qǐng)問下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認(rèn)定,那我小規(guī)模公司按季度申報(bào)的收入,在每個(gè)月報(bào)稅期的時(shí)候還需要按次申報(bào)印花稅嗎還是等到季報(bào)的時(shí)候一次性報(bào)了
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)