你好請把題目完整發(fā)一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,計(jì)算應(yīng)納增值稅:(1)2017年3月銷售購于2008年10月份的設(shè)備一臺(tái),取得收入59000元; (2)2017年5月銷售購于2014年12月份的設(shè)備一臺(tái),取得收入49000元;
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年 5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺(tái)2008年9月購進(jìn)的設(shè)備,取得收入200萬元,該設(shè)備原值為 180萬元。要求:計(jì)算銷售使用過的設(shè)備需交多少增值稅?有過程
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺(tái)2008年9月購進(jìn)的設(shè)備,取得收入200萬元,該設(shè)備原值為180萬元。要求:計(jì)算銷售使用過的設(shè)備需交多少增值稅?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個(gè)成本一般選哪個(gè)合適
請問小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個(gè)月做一次嗎? 下個(gè)月估計(jì)還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個(gè)指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實(shí)繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費(fèi),印花稅按哪個(gè)稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價(jià)可以做到300萬,但是實(shí)際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機(jī)械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價(jià)格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
這個(gè)就是完整的題目
業(yè)務(wù)1繳納增值稅的計(jì)算是 59000/1.03*2%=1145.63
業(yè)務(wù)2繳納增值稅的計(jì)算是 49000/1.13*13%=5637.17
請問老師這個(gè)業(yè)務(wù)二按13%稅率是為什么
因?yàn)檫@個(gè)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅
好的 謝謝老師
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