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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,計(jì)算應(yīng)納增值稅:(1)2017年3月銷售購于2008年10月份的設(shè)備一臺(tái),取得收入59000元; (2)2017年5月銷售購于2014年12月份的設(shè)備一臺(tái),取得收入49000元;

2021-08-27 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-27 10:05

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶8003 追問 2021-08-27 10:05

這個(gè)就是完整的題目

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:07

業(yè)務(wù)1繳納增值稅的計(jì)算是 59000/1.03*2%=1145.63

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:08

業(yè)務(wù)2繳納增值稅的計(jì)算是 49000/1.13*13%=5637.17

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快賬用戶8003 追問 2021-08-27 10:10

請問老師這個(gè)業(yè)務(wù)二按13%稅率是為什么

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:10

因?yàn)檫@個(gè)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶8003 追問 2021-08-27 10:11

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:12

不客氣,麻煩給予五星好評

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你好請把題目完整發(fā)一下
2021-08-27
業(yè)務(wù)1的銷售增值稅計(jì)算59000/1.03*2%
2020-09-26
計(jì)算銷售使用過的設(shè)備需交多少增值稅? 第一個(gè)賣了多少錢?
2022-10-25
你好,適用2010年的政策,應(yīng)交增值稅=200/(1+4%)*2%=3.85萬元
2021-10-16
同學(xué)你好 這個(gè)之前購進(jìn)的時(shí)候抵扣了嗎
2022-10-25
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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