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老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時(shí)候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認(rèn)固定資產(chǎn)時(shí)為不含稅金額,材料入庫時(shí)也為不含稅金額),但半年多時(shí)間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價(jià)值把增值稅給加上呀?

2022-10-25 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 13:43

你好。你的處理是對的。

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你好。你的處理是對的。
2022-10-25
你好 1,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本 2,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本
2022-10-20
同學(xué)你好 對的 如果不對就要調(diào)整
2023-05-23
你好,題目具體要求做什么
2023-04-13
7 月原材料入庫時(shí)按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報(bào)時(shí)暫估進(jìn)項(xiàng)稅額不在申報(bào)表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報(bào)時(shí)將發(fā)票信息填入 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負(fù)庫存問題,7 月賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款余額在當(dāng)月申報(bào)表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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