1借庫存現(xiàn)金50000 貸銀行存款50000
芙蓉貿(mào)易公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅納稅期為1個(gè)月2021年6月份與增值稅相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、從食品廠為進(jìn)各種食品,取得食品廠開具的增值稅普通發(fā)票,票面金額15000元 2、當(dāng)月銷售小食品及其他日用百貨18000元,均未開具銷貨發(fā)票 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
四、計(jì)算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額40000元;購進(jìn)和銷售貨物支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月勾選確認(rèn)抵扣。求當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營零售業(yè)務(wù),所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬元。 (2)購進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運(yùn)輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬元,已投入運(yùn)營。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實(shí)際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
華景貿(mào)易有限公司在2022年1月注冊(cè)登記,核定為增值稅小規(guī)模納稅人,1月相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從大商服飾購進(jìn)服飾一批,價(jià)稅合計(jì)金額為50000元;銷售各類貨物合計(jì)不含稅銷售額為40000元,開具增值稅專用發(fā)票:220元購買增值稅稅控盤,并支付當(dāng)年技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用280元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。要求:請(qǐng)計(jì)算華景貿(mào)易2022年1月應(yīng)繳納的增值稅稅額。請(qǐng)結(jié)合第1題內(nèi)容,寫出華景貿(mào)易2022年1月涉及增值稅的會(huì)計(jì)核算分錄。
華景貿(mào)易有限公司在2022年1月注冊(cè)登記,核定為增值稅小規(guī)模納稅人,1月相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:從大商服飾購進(jìn)服飾一批,價(jià)稅合計(jì)金額為50000元;銷售各類貨物合計(jì)不含稅銷售額為40000元,開具增值稅專用發(fā)票:220元購買增值稅稅控盤,并支付當(dāng)年技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用280元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。要求:請(qǐng)計(jì)算華景貿(mào)易2022年1月應(yīng)繳納的增值稅稅額。請(qǐng)結(jié)合第1題內(nèi)容,寫出華景貿(mào)易2022年1月涉及增值稅的會(huì)計(jì)核算分錄。
老師,我之前一直負(fù)責(zé)工程全過程跟綜審計(jì)項(xiàng)目,沒有底稿,一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師眼紅我的提成,給領(lǐng)導(dǎo)上奏帶著一個(gè)中級(jí)職稱的同事參與進(jìn)來,中級(jí)同事顯擺自己做了個(gè)底稿模板,這個(gè)模板注冊(cè)會(huì)計(jì)師明面上說我們?nèi)齻€(gè)都做底稿,實(shí)際只讓我做,做完交給注會(huì),故意制造工作量,這種情況要不要給領(lǐng)導(dǎo)說?
用友w02勾了權(quán)限,薪資管理還是顯示沒有部門的權(quán)限
和伙企業(yè)都要申報(bào)什么稅
請(qǐng)問美發(fā)公司對(duì)外開發(fā)票 小規(guī)模稅率是多少
新辦公司還沒有實(shí)際經(jīng)營,也沒有員工,需要做零申報(bào)嗎,個(gè)稅需不需要報(bào)
老師企業(yè)在哪里為員工個(gè)稅綜合申報(bào)啊
老師您好!我單位為小規(guī)模,2024年應(yīng)付職工薪酬貸方工資薪金245828.39,借方233128o.64,實(shí)際報(bào)個(gè)稅只有204957.21,請(qǐng)問我匯算清繳時(shí),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額,實(shí)際金額,稅收金額這幾個(gè)怎么填?
外貿(mào)出口退稅,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,商品編碼是有退稅率的,像這種情況是做免稅直接申報(bào)外貿(mào)銷售零稅率,還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷交銷項(xiàng)稅處理
老師,我們找機(jī)構(gòu)調(diào)的研發(fā)費(fèi)用,7000的營收研發(fā)做了500是不是太高了
老師,請(qǐng)問工會(huì)結(jié)余余額能下一年繼續(xù)用的嗎?
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借銀行存款41200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1200
借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500