借管理費(fèi)用社保費(fèi) 貸銀行存款
老師,我們老板有在公司交社保的,但是又沒有工資單,那老板這個(gè)420的個(gè)人社保怎么做賬???
老師,老板司機(jī)公司只給他繳納社保,他的工資是老板私人付,老師,那他個(gè)人社保部分要在工資表上體現(xiàn)出來(lái),可以沒有工資,那社保這個(gè)扣的就沒地方扣,這怎么辦呢
老師,公司現(xiàn)在只有交老板社保,沒有其他費(fèi)用了,也沒有人,那不發(fā)工資只交老板社保我應(yīng)該怎么做賬?
老師好!老師,公司只有老板自己交社保,整年老板都沒有領(lǐng)工資,那代扣代繳社保個(gè)人部分的其他應(yīng)收款要怎樣處理呢?謝謝!
請(qǐng)問老師,我方是小規(guī)模公司,老板社保是在另一家公司交的,但這里工資里也有做他的,只是沒有發(fā)。那請(qǐng)問我們單位個(gè)稅人員采集也要錄的吧,還有工資做賬該怎么做。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
還有個(gè)人部分怎么辦?
以前有工資,現(xiàn)在不發(fā)工資了,就繳法人社保
這個(gè)不都是公司自己負(fù)擔(dān)的嗎?
是的,現(xiàn)在是公司負(fù)擔(dān),直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣就可以了嗎?不用計(jì)提社保了吧
對(duì),直接這么做就可以了。
個(gè)稅要怎么申報(bào)嗎?
如果沒有工資的話就不用申報(bào)。
工資是零,社保那些數(shù)據(jù)要填嗎?
社保的數(shù)據(jù)需要填寫的
那就是說(shuō)個(gè)稅也要按時(shí)申報(bào),就是社保數(shù)據(jù)填寫
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。