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小規(guī)模納稅人如何沖銷上一期的未開票收入?增值稅申報表怎么填?具體分錄是什么樣的?

2022-10-24 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-24 21:54

直接按照你的開票銷售額減去那個負數的未開票銷售額,然后呢總金額,現在去填寫本期的銷售額就行了。充的話,就是借主營業(yè)務收入,同時借應交稅費增值稅。

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快賬用戶5205 追問 2022-10-24 21:56

沒看明白,請按照報稅和記賬兩部分,具體描述操作步驟?

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快賬用戶5205 追問 2022-10-24 22:10

申報增值稅的時候,把上期的未開票銷售額在本期申報的時候填寫為負數?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進合計項里嗎?

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快賬用戶5205 追問 2022-10-24 22:11

記賬的分錄:借主營業(yè)務收入,借應交稅費增值稅,貸方呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:16

貸方需要看實際情況,你退人家錢就貸銀行存款啊,這個貸款要看你是什么情況啊,這個不是一個唯一的科目

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快賬用戶5205 追問 2022-10-24 22:20

只是因為上期收入確認了沒開票,填報了其他免稅銷售額,沒有發(fā)生退款,這期開票不再確認收入,申報增值稅,要把這個業(yè)務在記賬的時候表現出來

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:20

那如果說你只是之前確認收入沒開票,你現在開票的話,你賬上不用做處理啊。

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快賬用戶5205 追問 2022-10-24 22:31

申報增值稅的操作,是這樣嗎? “把上期的未開票銷售額在本期申報的時候填寫為負數?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進合計項里” 請確認一下

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:43

增值稅,是這樣操作,沒問題

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直接按照你的開票銷售額減去那個負數的未開票銷售額,然后呢總金額,現在去填寫本期的銷售額就行了。充的話,就是借主營業(yè)務收入,同時借應交稅費增值稅。
2022-10-24
你好,你的開票收入2萬,是普票的嗎?
2021-01-12
你好,你這個月有證書發(fā)票嗎?如果沒有的話,填寫你的附屬銷售額之前在哪里申報的你就在哪里,填寫。
2021-01-05
你好,是填寫一下其他免稅銷售額里面。
2023-01-11
你好,是個體戶,還是有限公司 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-04-10
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