這個(gè)是以前超過45萬需要交稅的時(shí)候填寫在這里面。
老師,增值稅納稅申報(bào)表里其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么樣的發(fā)票數(shù)據(jù)?
第3欄次,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是填什么的數(shù)據(jù)?
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
您好 增值稅納稅申報(bào)季度超過30萬,第三攔次其他增值稅發(fā)票(不含稅銷售額)填的是什么,未開票調(diào)那一欄,普票填那一欄
增值稅申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,這個(gè)定額發(fā)票銷售填在這欄中,
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
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不明白……以前百分之三專票不超45萬是不用交稅的?
這個(gè)是開普票超過45萬需要交稅的時(shí)候才填這
現(xiàn)在是不是超45萬百分之三普票可以免稅了,其他免稅銷售額欄次
是的,所以現(xiàn)在這個(gè)地方不需要填寫了
明白了,謝謝老師的耐心解答
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了