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餐飲行業(yè)給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除

2022-10-24 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-24 17:31

你好,學(xué)員,這個可以報銷的

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快賬用戶7383 追問 2022-10-24 18:42

必須要有發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 18:43

你好學(xué)員,是的要有發(fā)票的

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快賬用戶7383 追問 2022-10-24 19:02

但是返現(xiàn)的話大多都是個人的呢。這種開不到發(fā)票的怎處理呢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 19:04

建議規(guī)范處理的,學(xué)員

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你好,學(xué)員,這個可以報銷的
2022-10-24
你好1; 贈送給客戶; 視同銷售餐飲服務(wù)的; 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 銷項稅; 2.? ? 借銀行存款貸預(yù)收賬款; 消費:借 預(yù)收賬款; 銷售費用貸收入;銷項稅 ;? 3.? ? 借銷售費用貸庫存現(xiàn)金? ?; 要開票? ?
2022-10-24
您好,若金額小,可以通過工資等形式規(guī)避。目前業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅扣除限額是營業(yè)收入加視同銷售收入金額的0.5%與實際發(fā)生額的60%較小。
2020-07-24
只記賬出納收到錢的那個環(huán)節(jié)
2021-07-14
因為它影響你會計上的利潤 ?如果你不做帳的話,你賬實不符 是的
2023-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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