你好,我給您梳理下 暫估的時候 借管理費(fèi)用-暫估(等 貸:其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用(等 貸:其他應(yīng)付款 同時沖銷暫估 借管理費(fèi)用-暫估(紅字 貸:其他應(yīng)付款(紅字 支付的時候 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師好,這道題該怎么做呢? 春光公司八月份生產(chǎn)甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為200件,乙產(chǎn)品100件,甲產(chǎn)品全年計劃產(chǎn)量為1800件,乙產(chǎn)品1200件。甲產(chǎn)品的工時定額每件為5小時,乙產(chǎn)品的工時定額為每件小時4,該月份發(fā)生的制造費(fèi)用為4480元,該企業(yè)全年計劃制造費(fèi)用為62100元,按預(yù)定分配率分配該月份甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的制造費(fèi)用給別是多少
老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司,每月開幾萬免稅票,老師我預(yù)估成本時候,,怎么做分錄,原來代理記賬公司,虛增了幾萬的貨幣資金,已申報電子財務(wù)報表了,我怎樣調(diào)整成正確的,老師,預(yù)估成本,原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務(wù)成本 待現(xiàn)金 ,我在該怎么處理好,沒有成本票,沒有 費(fèi)用 就一法人,隨便造了2千元工資 ,也沒有實(shí)際發(fā)放,老師我是照實(shí)際做還是怎么辦理?貨幣資金10萬多,沒有啊 ,
老師,這個是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動做呢?
某工業(yè)企業(yè)為單步驟生產(chǎn)企業(yè),設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間,大量生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。甲、乙兩種產(chǎn)品共同耗用的材料費(fèi)用按定額分配;生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時比例分配;制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時比例分配。該企業(yè)有關(guān)資料如下:總工時記錄:甲產(chǎn)品共1000小時,乙產(chǎn)品共1500小時。A材料定額:甲產(chǎn)品共2000千克,乙產(chǎn)品共1000千克。本月發(fā)生費(fèi)用見表3-1、表3-2和表3-3。1)【填空題】制造費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是___________________。【單選題】本月產(chǎn)品成本費(fèi)用總額是()元。A.33100B.56400C.49820D.41400【填空題】生產(chǎn)工人工資的分配標(biāo)準(zhǔn)是___________________?!咎羁疹}】直接人工的職工薪酬待分配金額是___________________元。【簡答題】假設(shè)老板要求會計人員在廠部管理人員的職工薪酬里增加一名不存在的員工,并給“他”開出20000元的職工薪酬。老板這么做的原因可能是為什么?作為會計人員,你可以這么做嗎?
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產(chǎn)生費(fèi)用,但是前面的會計一直沒有做賬,都是0申報,6月份開過票。我有問過前面的會計為什么沒有做賬全部領(lǐng)0申報,她說實(shí)際大部分都是刷單的,實(shí)際銷售很少的,購進(jìn)來的商品發(fā)票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補(bǔ)起來呢,很困惑。
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
還是沒明白,預(yù)付了5000元,發(fā)票開了3000,入本月費(fèi)用的只有1000,怎么寫分錄呢
預(yù)付時候 借預(yù)付賬款5000貸銀行存款5000 來發(fā)票 借待攤費(fèi)用3000貸應(yīng)付賬款3000 同時沖銷預(yù)付 借應(yīng)付賬款3000貸預(yù)付賬款3000 每月攤銷 借費(fèi)用科目1000貸待攤費(fèi)用
預(yù)付時候 借預(yù)付賬款5000貸銀行存款5000 來發(fā)票 借待攤費(fèi)用3000貸應(yīng)付賬款3000 同時沖銷預(yù)付 借應(yīng)付賬款3000貸預(yù)付賬款3000 每月攤銷 借費(fèi)用科目1000貸待攤費(fèi)用1000
不是沒有待攤費(fèi)用的科目了嗎?
一般是有的,這個科目還是可以用的,如果你糾結(jié)這個問題的話,可以直接借費(fèi)用貸預(yù)付賬款。