你好; 1.? ? ? ?不對(duì)的; 正常要按業(yè)務(wù)分別來(lái)做憑證的;? 2.? ? ?你這個(gè)完工了am ;? 看是否沒(méi)有支付出去款所以要走往來(lái)的??
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái),他說(shuō)做還款,我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了,我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來(lái),而且還要有附件憑證,我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
老師,我沒(méi)有做過(guò)建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過(guò)房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽(tīng)過(guò)學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)過(guò)其他老師,聽(tīng)的課程里面說(shuō)是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來(lái)賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)的有的老師又說(shuō)掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬(wàn)給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來(lái)因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊?
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
你好老師,我們是建筑行業(yè)掛靠,分項(xiàng)目做賬,最近項(xiàng)目接近尾聲,最后一筆工程款要進(jìn)來(lái),這個(gè)錢在考慮怎么從公司往外取,開(kāi)進(jìn)去工程票和材料票之后,這部分可以通過(guò)這些發(fā)票往外取出來(lái),但是還剩下一部分出不來(lái),我們有大量的個(gè)人墊資,但是個(gè)人墊資不太好利用,因?yàn)楣疽?guī)定需要將墊資的回單及各種憑證都用來(lái)申請(qǐng)付款,我們這塊提供不了。老師有什么高見(jiàn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
這個(gè)185000就是當(dāng)時(shí)完工了支付的,那怎么掛往來(lái)呢?不是應(yīng)該跟之前的30萬(wàn)一樣掛在建工程嗎?而且她這個(gè)各種憑證在里面,看的我都暈
老師,我看了她是這樣的,所以185000走了往來(lái),然后確實(shí)還有15000沒(méi)有付的,所以她這樣做也對(duì)是嗎?那這樣20萬(wàn)我就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了?
你好; 去看看 你們是否有銀行支付的證明 ;如果支付了。? ?就要走 銀行存款去 ;? ?不能掛往來(lái)的;? 估計(jì)對(duì)方前任在亂做賬的??
老師,我看了他是這樣的,他先是借資產(chǎn)50萬(wàn),貸在建工程 30萬(wàn),其他應(yīng)付款20 萬(wàn) 然后現(xiàn)在銀行付款了,就借:其他應(yīng)付款185000 貸: 其他應(yīng)付款 185000 這樣可以嗎?那她這樣,這其他應(yīng)付款20萬(wàn)我不用結(jié)賬了吧?固定資產(chǎn)50萬(wàn)她都直接做了???
?你好1;? ? ?這個(gè)要看你們是不是掛的兩個(gè)明細(xì)的往來(lái); 是否有人墊付了款; 來(lái)對(duì)沖哦? ?
老師,啥意思?。繎?yīng)該沒(méi)有人墊付款???那個(gè)其他應(yīng)付就是那個(gè)公司名稱的,就是應(yīng)該要付給這個(gè)公司的,她建了個(gè)其他應(yīng)付款的往來(lái)的,不懂她為什么這么搞,那她這20萬(wàn)的往來(lái),我還要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)嗎?我看他都一下子姐資產(chǎn)50萬(wàn)了,應(yīng)該不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧?就是后期我們?cè)俑?5000的話,就直接去沖其他應(yīng)付款就行了
你好; 你走 其他應(yīng)付款 要么就是借款 ; 正常與公司之間的貨物或者服務(wù)業(yè)務(wù) 走應(yīng)付賬款科目; 不是走其他應(yīng)付款 ;這個(gè)? ?要么就是? ?前任簡(jiǎn)直是亂做賬的??
是啊,老師那她這樣做了,那我后面接著怎么搞呢?她就是做了這兩個(gè)憑證了
?你好;? 先去整理下他的分錄。 看是否需要紅沖了在去按正確分錄來(lái)做;? ?只能調(diào)整分錄了??