同學你好 這個不用管 你做了跨年調(diào)整這樣正常
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
小企業(yè)會計準備,匯算清繳 計提所得稅 借利潤分配,貸應(yīng)交稅費;這樣導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不正常,我該怎么做呢,老師?
小企業(yè)會計準則所得稅匯算清繳導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不正常 就這樣申報嗎?屬于正?,F(xiàn)象,是嗎
老師你好,公司使用小企業(yè)會計準則,匯算清繳時補繳所得稅,計提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上,差額正好是這個補的稅,必須改的勾稽上嗎?
老師,匯算清繳補交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤分配,未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上,
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
老師 我們公司法人個人向銀行貸款16.5萬元 總利息要付1.782萬元分60期還清給銀行。貸款的16.5萬元 轉(zhuǎn)入給公司人員發(fā)工資。每月法人個人要還銀行2750元 貸款利息是297元每月 。如果公司每月轉(zhuǎn)還法人。那這個會計分錄怎么做
小規(guī)模公司這個月是不是只需要申報一個個稅就行了
本年利潤的貸方減本年利潤的借方,再加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出,是不是就是利潤總額
您好,土地使用稅計稅依據(jù)是什么?沒有蓋房子的土地要繳納土地使用稅嗎?
請問老師,如果我上個月申報了100萬未開票收入,這個月已經(jīng)開具了100萬發(fā)票,我如何申報收入?
老師您好,捐贈收入轉(zhuǎn)給了法師個人微信沒有轉(zhuǎn)寺廟公戶,這部分收入怎樣處理能夠合理合規(guī),另外一小部分收入要直接給法師包紅包或者微信轉(zhuǎn)賬給的法師費用,怎樣操作能合理合規(guī)入賬
請問下個人所得稅今年養(yǎng)老金和職業(yè)年金的數(shù)據(jù)都填入養(yǎng)老金里了,現(xiàn)在想更正,把它們分開填數(shù)據(jù),系統(tǒng)里怎么更正。還有一個人的職業(yè)年金今年的沒填進去,現(xiàn)在想把之前的全部補錄進去,要怎么操作!如果不更正有沒有影響
那我申報時 就這樣申報嗎 顯示勾稽不正常
同學你好 對的 就這樣申報的 如果申報不了就調(diào)整回來哦
能申報 就是不正常
同學你好 這個沒事的 可以申報就可以了
好的 老師 謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝