同學(xué)你好 這個(gè)不用管 你做了跨年調(diào)整這樣正常
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會(huì)計(jì)分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上了 差了這個(gè)匯算清繳的稅費(fèi) 請問我要怎么修改
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,匯算清繳 計(jì)提所得稅 借利潤分配,貸應(yīng)交稅費(fèi);這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不正常,我該怎么做呢,老師?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不正常 就這樣申報(bào)嗎?屬于正?,F(xiàn)象,是嗎
老師你好,公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳所得稅,計(jì)提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上,差額正好是這個(gè)補(bǔ)的稅,必須改的勾稽上嗎?
老師,匯算清繳補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤分配,未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上,
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那我申報(bào)時(shí) 就這樣申報(bào)嗎 顯示勾稽不正常
同學(xué)你好 對的 就這樣申報(bào)的 如果申報(bào)不了就調(diào)整回來哦
能申報(bào) 就是不正常
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的 可以申報(bào)就可以了
好的 老師 謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝