您好,是屬于營業(yè)外收入的哈
我們公司報(bào)廢車輛 殘值收入900塊 我們給回收公司開了發(fā)票 這個(gè)收入怎么做賬嗎?是入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢?需要交增值稅嗎?
老師:公司免費(fèi)受贈(zèng)一輛車,只辦理過戶?,F(xiàn)在把這車賣了兩萬塊錢,這種情況怎么入,營業(yè)外嗎?
老師你好,去年公司買了一輛七千塊錢二手車,之前的會(huì)計(jì)計(jì)把二手車直接記了管理費(fèi)用,沒有入固定資產(chǎn)。 四月份公司把這輛車賣了兩千塊錢,請(qǐng)問怎么做賬?公司是小規(guī)模,這兩千塊錢需要計(jì)提增值稅嗎
老師,我們公司處理了一輛車,開了兩千塊錢的發(fā)票,這個(gè)是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師 我們公司車出車禍 保險(xiǎn)公司賠付了五萬塊 這筆錢我要怎么做賬呢 計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,那我在申報(bào)企業(yè)所得稅收入時(shí)應(yīng)該是不含這個(gè)2000的對(duì)吧
嗯對(duì)是這意思的哈
但是稅務(wù)局聯(lián)系我說企業(yè)所得稅與增值稅收入不一致,需要調(diào)整,我把企業(yè)所得稅的數(shù)字加上這部分又和財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入不一樣,這樣可以嗎
這個(gè)是沒事的,沒關(guān)系的
我按稅務(wù)局要求在企業(yè)所得稅營業(yè)收入里加上這部分是嗎
按照稅務(wù)的,加上這部分
那企業(yè)所得稅收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入不一致沒問題嗎?
這個(gè)是沒有關(guān)系的哈