你好,同學(xué)。 這個需要看你協(xié)議如何約定 扣的具體是哪些費用
老師,我想咨詢一個問題,甲乙丙三家公司,甲乙之間有債務(wù)問題,乙欠甲100萬元,丙與甲有合作關(guān)系,丙銷售甲的產(chǎn)品,甲是丙供應(yīng)商,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,乙將欠甲的100萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙,由丙來還甲100萬,丙將100萬還給甲之后,怎么入帳呢,這個賬怎么平,就以一張債權(quán)債務(wù)協(xié)議入賬嗎?而且丙無端的多出來了100萬債務(wù)?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,你好,甲方有貨物需要用到丙方的場地儲存裝卸,但是乙方與丙方有戰(zhàn)略合作關(guān)系,享受優(yōu)惠,甲方用乙方的名義儲存,發(fā)票丙方直接開給乙方,乙方再開發(fā)票給我們并一塊收取發(fā)票服務(wù)附加費,這個附加稅費該怎么算
就是乙方公司開了13點的專票25萬元給甲方。甲方打25萬元回乙方。 乙跟丙是合作關(guān)系的。乙方說要扣出剛才發(fā)給你的三個費用后就打241100元給丙!主要的是問你乙方的三個費用是怎么算出來是8900的!
甲方委托乙方代銷,乙方賺取運營費,甲方給乙方提供1萬元的貨物,乙方并未打貨款。乙方銷售貨物1萬并開13%專票給顧客1萬,銷售時產(chǎn)生了運營費用2000,乙方給甲方最終回款8000。提問: 1、甲方應(yīng)該給乙方開1萬的13%貨物還是8000的13%貨物發(fā)票; 2、如果甲方開1萬的專票給乙方,乙方回款8000給甲方,跟發(fā)票差了2000乙方怎么記賬; 3、乙方在這個過程中都需要繳納什么稅; 4、乙方怎么樣能將利益最大化。
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎