你好,學(xué)員,這個(gè)就是數(shù)量乘以稅率,金額乘以稅率的

某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,貨款以現(xiàn)金支付。(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明價(jià)款為150000元,增值稅額為25500元,貨款已付。(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤,另外向購貨方收取包裝物租金23400元,款項(xiàng)已收訖。已知:糧食白酒適用增值稅稅率為13%,糧食白酒適用消費(fèi)稅稅率20%,定額稅率為0.5元/斤,免稅糧食增值稅的扣除率為9%,收購發(fā)票和專用發(fā)票已向稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定:請(qǐng)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。
采取委托銀行收款的方式銷售糧食白酒8000斤,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額為100000元,貨已發(fā)出,并已辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到,計(jì)算該酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
某酒廠為一般納稅人2020年5月8日發(fā)生一筆業(yè)務(wù)采取委托銀行收款的方式銷售食白酒8000斤開具增值稅專用發(fā)票銷售額為100000元貨已發(fā)出并已辦妥托收手續(xù)貨款尚未收到
4.某酒廠為一般納稅人,2020年5月8日發(fā)生一筆業(yè)務(wù):采取委托銀行收款的方式銷售糧食白酒8000斤,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額為100000元,貨已發(fā)出,并已辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。要求:計(jì)算該酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要人事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年8月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,貨款以現(xiàn)金支付。 (2)10日外購一批包裝材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,,增值稅稅額為19500元,貨款已付。 (3)25日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤,另外向購貨方收取包裝物押金23200元,款項(xiàng)已收訖。 已知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤:免稅糧食增值稅的扣除率為10%;8月未該酒廠增值稅留抵稅額為零;農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定:1噸=2000斤。 要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (2) 計(jì)算該酒廠當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?

