您好 請問可以把您的申報表截圖給看看嗎
老師,我這個月預繳所得稅,實際利潤是317594.81元,符合小型微利,我點了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅),自動帶出來減免金額是71458.83。這個金額是怎么算的?我的操作對么?本期應補退稅額7939.87,這個數(shù)對么?如計算的?我都填列對么?
前幾天我填小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅報表,根據(jù)上課教的小型微利企業(yè)優(yōu)惠來計算填寫,在13欄填了減免稅額,申報了。今天專管員老師電話來說13欄不需要填寫的,我們是小型微利企業(yè)的話,報稅系統(tǒng)會自動計算減免稅的!想請問我是否上課理解的不對?
老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報表填寫(小型微利企業(yè)),上課時計提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額乘以0.025的,但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后,出來的應繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數(shù)額對不上的,這是什么原因,請教
老師,你好,小微企業(yè),企業(yè)所稅的實際利潤總額是395213.99,稅率25%,應納稅所得額98803.5元,符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅是88923.15元,老師我想問一下,這減免88923.15元是怎么算出來的,謝謝老師
符合小型微利企業(yè)政策所得稅減免企業(yè)所得稅,是實際利潤總額*12.5,未超過100w再*0.2等于減免的數(shù)額,我這里計算出來的結(jié)果不一樣,是我錯了嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務費應該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務上應該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務費,分公司給總公司開票收取服務費。
我圖片發(fā)過來看到了嗎
沒看見您發(fā)的截圖啊
那應該怎么發(fā)過來,我是從相冊里選了原圖發(fā)送的,怎么發(fā)不過去?
我上傳的您可以看到嗎