你好,借 原材料 1209000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 156000 貸 銀行存款 500000 應(yīng)付票據(jù) 200000 預(yù)付賬款 100000 應(yīng)付賬款 565000
購入原材料一批,價(jià)款120萬元,對方支付了運(yùn)費(fèi)9000元。增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率6%。開出支票面值50萬元,商業(yè)匯票20萬元,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。做會計(jì)分錄
購入原材料一批,價(jià)款120萬元,對方支付了運(yùn)費(fèi)9000元,增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率6,開出支票面值50萬元,商業(yè)匯票20萬元,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。計(jì)算過程詳細(xì)并做會計(jì)分錄
購入原材料一批,價(jià)款120萬元,對方支付了運(yùn)費(fèi)9000元。增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率6%。開出支票面值50萬元,商業(yè)匯票20萬元,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。計(jì)算過程詳細(xì)并做會計(jì)分錄
購入原材料一批,價(jià)款100萬元,對方支付運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率6%,開出面值30萬支票,商業(yè)匯票20萬,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。作會計(jì)分錄,具體數(shù)額為多少?
購入原材料一批,價(jià)款100萬元,對方支付運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率6%,開出面值30萬支票,商業(yè)匯票20萬,抵預(yù)付款10萬元,其余尚欠。作會計(jì)分錄,具體數(shù)額為多少,可以寫詳細(xì)一點(diǎn)嗎,對方墊付的運(yùn)費(fèi)呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置???