你好,一般存貨不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師好,我公司是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)中介公司,2020年二季度暫估成本23萬,三季度收到18萬發(fā)票,有5萬元發(fā)票是收不回來了,收不回的發(fā)票,當(dāng)時(shí)暫估了,現(xiàn)如果進(jìn)行處理,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,如果上月原材料有暫估數(shù)額,是不是下月只要紅沖就可以了,如果上月原材料已計(jì)入生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品,下個(gè)月是不是只要把原材料的暫估更正就可以了,生產(chǎn)成本會(huì)會(huì)在本月發(fā)生改變是嗎?
老師,還是剛剛那個(gè)問題老師,我看到了,成本不能估那么高,太高了出現(xiàn)的情況,我正在調(diào)整暫估的成本大于銷售額了然后9月份又沒有開票出去,[流淚]老師,還是沒辦法就是成本有調(diào)低節(jié)麻煩老師了謝謝
老師,我現(xiàn)在是把暫估的轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,但是在產(chǎn)品就是負(fù)數(shù) 這樣暫估行嗎?老師 麻煩看下
個(gè)體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請(qǐng)問:非同一控制企業(yè)合并,合并時(shí)按權(quán)益法調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購(gòu)買長(zhǎng)投賣了,賣長(zhǎng)投賬面價(jià)值按最初入賬價(jià)值計(jì)算,不按合并時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資金額計(jì)算對(duì)嗎
老師就是谷物加工為什么會(huì)有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒有的,,老板非得要我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有研究費(fèi)用,老師這個(gè)怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請(qǐng)問實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤(rùn)的關(guān)系
請(qǐng)問案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購(gòu)買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個(gè)月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?