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甲公司委托我公司付款給乙公司采購,比如甲公司把貨款10萬打給我,我又打款給乙公司,乙公司給我公司開18的發(fā)票,請問老師,這幾個業(yè)務(wù)的分錄要怎么寫?

2022-10-22 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 18:21

為什么給你單位開發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-22 18:22

這幾方業(yè)務(wù)實質(zhì)說一下

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快賬用戶3643 追問 2022-10-22 18:28

乙方公司以為是我公司采購的

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快賬用戶3643 追問 2022-10-22 18:29

上面18打錯了,是10萬

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快賬用戶3643 追問 2022-10-22 18:30

外賬:表面上就是我公司公戶轉(zhuǎn)賬付款給乙公司的,乙方公司開票給我們,好像沒問題,但是和甲方之間的來往要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-10-22 18:31

實際你們是代付款,還是什么

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齊紅老師 解答 2022-10-22 18:32

就是發(fā)票為什么會開給你,這是關(guān)鍵

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快賬用戶3643 追問 2022-10-22 18:55

發(fā)票開給我們,和代收代付是不是自相矛盾了?這個應(yīng)該是老板需要這個流水吧

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齊紅老師 解答 2022-10-22 19:28

對,矛盾,要是代收代付款你們記往來,發(fā)票開給甲公司

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快賬用戶3643 追問 2022-10-22 20:16

那現(xiàn)在看老板的意思,是要做成我們采購了,因為乙公司給我開票了,那我們和甲公司之前又要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-22 21:01

那這個就不好辦了,你需要問一下老板為什么甲方要給你門錢,

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齊紅老師 解答 2022-10-22 21:02

需要把這個業(yè)務(wù)實質(zhì)捋順了,這樣才能做出正確的處理。

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齊紅老師 解答 2022-10-22 21:02

如果你想做成是你們采購的這筆業(yè)務(wù)。你和甲方要沒有其他業(yè)務(wù)關(guān)系,那你就可以作為借款處理。 ,或者你就問一下老板,具體的是什么錢?然后根據(jù)實際情況再處理。

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為什么給你單位開發(fā)票呢?
2022-10-22
同學你好,就做正常的購買貨物的分錄就行,借:原材料等,進項稅,貸銀行存款,但是你這涉及到不是三流合一,讓乙方出具一個委托甲方收款的涵蓋公章給你,附在憑證后面。
2021-04-20
實際就是給一個公司裝修的嗎?如果是的話可以。
2023-05-15
甲公司的會計分錄如下: 1.收到乙公司背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票:借:應(yīng)收票據(jù) 180000貸:應(yīng)收賬款-乙公司 180000 2.甲公司去貼現(xiàn),將扣除貼現(xiàn)利息后的金額打給另一個賬戶,這里分兩種情況來做會計分錄:借:銀行存款財務(wù)費用貸:應(yīng)收票據(jù)借:銀行存款財務(wù)費用貸:短期借款附追索權(quán)的票據(jù)貼現(xiàn):不附追索權(quán)的票據(jù)貼現(xiàn): 3.貼現(xiàn)的錢打給另一個賬戶:借:其他應(yīng)收款-XX賬戶貸:銀行存款 乙公司的會計分錄如下: 1.轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票給甲公司:借:應(yīng)付賬款-甲公司 180000貸:其他貨幣資金 180000 2.如果乙公司之前將該銀行承兌匯票作為應(yīng)收票據(jù)核算,則還需要做一筆核銷應(yīng)收票據(jù)的分錄:借:其他貨幣資金 180000貸:應(yīng)收票據(jù) 180000
2024-07-03
你好,如果是內(nèi)賬的話,記住你們的管理費,如果是外賬記錄營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣除非取得發(fā)票
2020-09-26
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