你好,企業(yè)150萬的利潤,符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅=100萬*2.5%%2B50萬*5% 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計應(yīng)納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,是應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%*20%嗎
小微企業(yè) 按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,是應(yīng)納稅所得額×20%,嗎 150×25%Ⅹ20%嗎 企業(yè)150萬
(對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)老師,這句話的意思是不超100萬的部分是按20%繳納企業(yè)所得稅嗎,不是說小微企業(yè)不超300萬都是5%么
老師,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是按5%繳納所得稅嗎
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔(dān)就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標(biāo)單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應(yīng)該按那個金額報印花稅了
100x25%×0.5Ⅹ20%計算,是吧
你好,企業(yè)150萬的利潤,符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅=100萬*2.5%%2B50萬*5% (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
是的是按100萬減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的一半
你好,100萬以內(nèi)部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率,實際就是2.5%的稅率 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%(=25%*20%) 因為?150萬的利潤,就需要? 分成兩部分? 分別計算的?