你好,根據(jù)你的描述,只能是在10月份入賬了?
我們公司購買的服務器從4月份開始支付的費用,但是前面是我們老板自己買的,沒有跟我這邊報賬,所以都沒有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費用怎么做賬呢?需要調賬嗎?7月份預付了2萬,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開票金額有4萬,是從4月份到6月底的費用?
例如我3月份暫估了固定資產(chǎn),做的分錄是借:固定資產(chǎn)28200 貸:其他應付款-法人28200,到9月份我才收到發(fā)票,還能把9月份的發(fā)票貼到3月份的賬簿上嗎?這樣子合理的嗎?稅法上沒有這個規(guī)定吧?如果不可以這樣子把發(fā)票貼單三月份,那么九月份收到發(fā)票該如何做賬呢?
目前是3月份,收到了開票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務的時候,可以直接把這個發(fā)票入賬么?還是說要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
三月份推廣費發(fā)票前期都沒有開,這個月才開的,那這3萬多的發(fā)票我10月份再做賬,還是說也可以做到三月份的帳里面呢?
請教一個問題,如果我10月份付的款,11月份收到對方的發(fā)票。因為10月份的賬還沒有開始做,到11月份做10月份的賬,那么11月份收到的發(fā)票可以做到10月份的賬里嗎?
老師好,工地上買了錨桿,記會計什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫?謝謝
乙方計提的質保金處理的會計分錄
快賬財務軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應交稅費-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應交稅費-已交稅金 這樣做賬會導致哪些問題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤總額是161991.51,已經(jīng)預繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒有收入,只有成本費用39781.24,那么估算一下。二季度利潤總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問一下 個體工商戶 個人獨資 3.1-3.31沒有報增值稅及附加稅必須去大廳嗎
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?