你是哪些數(shù)據(jù)錄進(jìn)去了提示的。
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫(xiě)了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫(xiě)季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過(guò),出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師 我的利潤(rùn)表里的成本數(shù)明明是零 企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示一直出現(xiàn)這個(gè)這個(gè)怎么辦
老師 我現(xiàn)在的問(wèn)題是 我明明錄進(jìn)去了 現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的前期的數(shù)上加不了本期的數(shù) 所以企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示數(shù)對(duì)不上,這種的有什么辦法嘛?
老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
老師,我想問(wèn)下現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年報(bào),有做了調(diào)整,是不是稅務(wù)上都會(huì)有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示?
老師,我現(xiàn)在在這個(gè)企業(yè)從23年開(kāi)始干,記賬憑證都沒(méi)做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開(kāi)始?
老師,出入庫(kù)單和發(fā)票明細(xì)對(duì)不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報(bào)表時(shí),a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個(gè)公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤(rùn)100 貸:長(zhǎng)投100 a公司沒(méi)有資本公積、盈余公積,同時(shí)年初未分配利潤(rùn)為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司做一個(gè)項(xiàng)目是灌溉材料,包括樹(shù)苗這些,直接就拉去項(xiàng)目種上了。那么這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷(xiāo)售了嗎?
單位有殘疾人,申報(bào)殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺(tái)發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉(cāng),他們代發(fā),這種情況庫(kù)存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬(wàn),錢(qián)沒(méi)付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財(cái)務(wù)章具有法律效力嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師、我的賬號(hào)怎么選擇初級(jí)和中級(jí)的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?