你好 可以的,這個完全可以用營業(yè)外收入來調(diào)整的
老師,我想問你一個問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個分錄對嘛?
你好我有兩筆營業(yè)外收入一筆是競拍車牌交的保證金20000元,退回20000.23元,這0.23元我做營業(yè)外收入,這筆收入要交增值稅嗎?按什么稅率交?還有筆是京東企業(yè)客戶用來測試企業(yè)賬號打入了0.25元,這筆也計(jì)入營業(yè)外收入了要交增值稅嗎?稅率多少?
老師,這個是客戶買的貨品后來破包了,現(xiàn)在退還給客戶17元,那是做賬沖收入嗎?是不是做借朱營業(yè)務(wù)收入?
1,我們通過第三方平臺收款,平臺有優(yōu)惠券補(bǔ)貼,比如一個訂單客戶應(yīng)付1000元,平臺給客戶優(yōu)惠券補(bǔ)貼20元,客戶實(shí)付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請問收入是按照1000元合計(jì)入賬嗎? 2,另外平臺會有額外的補(bǔ)貼給商家,按照客戶人數(shù)補(bǔ)貼,比如一人10元,這筆是單獨(dú)轉(zhuǎn)給商家的,這個是按照什么入賬?是按照主營產(chǎn)品計(jì)入收入還是入其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入
老師實(shí)收779.9元,客戶轉(zhuǎn)賬380元,收據(jù)已經(jīng)寫了379.9元。這個多出來的一角計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
學(xué)堂講的25年稅務(wù)師課程都是最新政策嗎?實(shí)操中直接拿來用可以嗎?是沒有錯誤的吧?
匯算清繳可以更正嗎?
老師好,個體工商戶需要實(shí)繳嗎?年限也是5年內(nèi)嗎?
你好!老師,我公司在2025年之前是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)備,在2017年借出去98萬,掛在其他應(yīng)收賬款科目,沒有計(jì)提壞賬,2025年開始執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則,也法院也明確了對方破產(chǎn),我應(yīng)該怎么做分錄,把這個其他應(yīng)收賬款沖掉?
老師,我想問一下,增加開票額度,這些資料都需要提供嗎
老師,為什么這個公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
加盟費(fèi)用怎么開票?是按服務(wù)費(fèi)來嗎?
起因就是 這個公司股權(quán)劃轉(zhuǎn),人員未劃轉(zhuǎn)過來,在這個公司繳納了8月份個稅,未計(jì)提工資費(fèi)用,做調(diào)整分錄,老師這個做啊
更正24年的會計(jì)報(bào)表,25年的一季度企業(yè)所得稅是不是要更正
老師,我是做代理記賬的,之前收到客戶購買的一部手機(jī)的專票,做了抵扣,需要調(diào)出來嗎?只有發(fā)票沒有其他附件證明其用途