你好 要寫合同名稱,比如電腦采購合同
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務,和接待客戶,能夠抵扣
生產企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結轉到下個月嗎?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數據被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個人承擔個人部分社保,那個稅申報系統(tǒng)要不要體現該員工???
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數據,直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數字,當時少填了一個月的數字,會觸發(fā)再次審核嗎?
哦哦,稅費種認定中,沒有印花稅是不是可以不申報,因為在印花稅信息采集中,稅目沒有我要選的
可以不申報的,這種沒有就不申報的
我有簽合同的呀
? 你前面不是說沒有印花稅嗎?
這個里面沒有的
這個可以暫時不申報的