您好,紅沖為負(fù),重開(kāi)為正,一正一負(fù)應(yīng)該沒(méi)影響

本月紅沖上月發(fā)票又重開(kāi)了,那本月申報(bào)是要扣除紅沖的金額吧?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的銷售總額應(yīng)該扣除申報(bào)當(dāng)月紅沖上月的金額嗎?電子稅務(wù)局上面顯示的開(kāi)票總金額扣除了申報(bào)當(dāng)月紅沖上月的金額
收到供貨方上月認(rèn)證本月紅沖又重新開(kāi)具了正確發(fā)票,本月怎么申報(bào)增值稅
上月收入發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已入帳,本月已開(kāi)紅沖發(fā)票,金額一樣,那成本要紅沖嗎,如何沖成本,分錄?
當(dāng)月紅沖發(fā)票,當(dāng)月又重新開(kāi)了一樣的金額發(fā)票,紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫(xiě)單價(jià),和天數(shù)不寫(xiě)總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)水杯金額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),出口水杯出口額FOB價(jià)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫(xiě)
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


報(bào)上月稅時(shí)扣除了紅沖的金額,那上月被重開(kāi)的那張發(fā)票就不需要寫(xiě)分錄了吧?
你好,需要寫(xiě)分錄的呢
那報(bào)稅時(shí)扣除了,這個(gè)月要季報(bào),那報(bào)稅跟財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)就有差異了,怎么辦呢
本月紅沖上月發(fā)票也是需要寫(xiě)分錄的,所以不應(yīng)該存在差異
季報(bào)不是789的數(shù)據(jù),紅沖在10月,如果按開(kāi)票實(shí)際做賬,那789就會(huì)多出這個(gè)紅沖的金額
那報(bào)稅要不要扣除紅沖金額呢?還是按上月實(shí)際開(kāi)票總額報(bào)?
您好,按上月實(shí)際開(kāi)票總額報(bào)
好的 謝謝
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