是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)平,到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)教我看公司有以前年度的所得稅退稅,我做分錄借:銀行存款 211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 211 借:以前年度損益調(diào)整 -211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 -211 然后結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -211 貸:以前年度損益調(diào)整 -211 這些分錄我做得對(duì)嗎?
應(yīng)該還得要做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅90*25%=22.5 貸:以前年度損益調(diào)整22.5,老師,您看我說的對(duì)不對(duì),是不是答案少了一筆分錄
老師,補(bǔ)計(jì)提所得稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一一所得稅,還要不要做一筆未分配利潤(rùn)的?還是說到了12月底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,跨年的費(fèi)用票可以使用,需要用以前年度損益調(diào)整處理是吧,比如說費(fèi)用100,就是所得稅25,借以前年度損益調(diào)整25,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅25。如果第二年過了匯算清繳,需要申請(qǐng)匯算清繳更正來把這筆分錄做進(jìn)去是嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎