你們是小企業(yè)會計準則就是直接計入利潤分配
補繳納2016年應(yīng)少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
當月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
以前年度損益調(diào)整補企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個流程的
老師請問,我少計提了企業(yè)所得稅,然后補計提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財務(wù)軟件的時候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師請問,我少計提了企業(yè)所得稅,然后補計提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財務(wù)軟件的時候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負債表里所有者權(quán)益負數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
企業(yè)會計準則
那么就需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配