你好,最好有個(gè)人支付的截圖。
老師就是如果報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對(duì)方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對(duì)等,但是小于發(fā)票金額,這個(gè)的話報(bào)銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報(bào)銷金額就好了呢
老師,稅務(wù)局要來查我司20年的賬。去年的采購銷售都沒有合同!現(xiàn)在需要補(bǔ)合同! 請(qǐng)問是按我司付款金額寫合同?還是按發(fā)票金額寫合同?每家付款金額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不一致!
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
老師,您好,費(fèi)用報(bào)銷過程中是不是只要報(bào)銷金額和發(fā)票金額一致就沒問題了,還需要付款截圖嗎
老師你好,小金額的員工報(bào)銷沒有發(fā)票只有行程單22年做了費(fèi)用,還有不是公司抬頭費(fèi)用票也是小金額的也做了費(fèi)用這兩個(gè)情況,我現(xiàn)在做22年匯繳需要調(diào)增嗎?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
為什么呢,老師,我們大多數(shù)員工報(bào)銷金額和發(fā)票都是一樣的,這樣都給報(bào)銷了
那你怎么能證明是實(shí)際業(yè)務(wù)?
是的喔,難道還會(huì)出現(xiàn)支付金額和發(fā)票金額不一致的情況嗎
會(huì)的,他多開了發(fā)票。
是不是還有活動(dòng)、促銷、折扣這種情況會(huì)導(dǎo)致實(shí)際支付的小于開票金額
是的是的,是這么做的。