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郭老師 能回答下嗎 剛才沒明白

2022-10-21 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-21 15:28

你好,具體的是哪一個問題的?

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 15:30

還是剛才那個 捐贈計入營業(yè)外支出的 就是雖然我計了營業(yè)外支出 但是因為是比例扣除 我們?nèi)绻潛p就不能扣除 必須調(diào)增是吧 假如捐款2千,捐贈扣除表填寫也是2千嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:31

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 15:36

如果我們盈利了 也只能按百分之三十每年扣除是吧 不能一次性扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:42

對的,是的,不可以一次抵扣的。

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 15:44

好的。 還有老師 我們是加盟店 剛開始籌建期 店長工資公對公打款給總部了 這個工資沒發(fā)票能稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:45

他是你單位職工嗎?如果是的話,工資不需要發(fā)票的。

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 15:46

是我們店長 ? 但是是總部給他申報個稅發(fā)工資 ? 但是這個工資是我們打款給總部的

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:47

你們單位不需要申報的,你打給他的,他申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:47

你們看一下,你有這個稅種認定嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:47

正常在這個工資是你們單位申報?

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 15:49

我們不申報 是總部申報個稅 這樣的話,這個是不是必須得有發(fā)票才行 我們有工資薪金申報

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:49

對的,是的,對方得給你開發(fā)票。

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 16:03

還有老師 你幫我看下 假如我預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅分錄這樣寫對嗎 借:所得稅費用。貸:應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅 借:應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:04

公戶支付的可以這么做。

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 16:05

如果我年度匯算又把預繳給退了,退稅:借:銀行存款 貸:應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅, 借:應交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣退的分錄對嗎

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快賬用戶2382 追問 2022-10-21 16:06

如果是私戶付的 是不是把銀行存款換成其他應付款就可以啊

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:08

是的是的,是這么做的。

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