你好!可以先彌補(bǔ)虧損的
提問,為什么未分配利潤年初余額+凈利潤本年累計(jì)金額不等于未分配利潤期末余額? 21年預(yù)提了所得稅39883.95元 22年匯算清繳時(shí)繳納所得稅42340.31元 該怎么做調(diào)整分錄。
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計(jì)利潤總額:28099.81元 請(qǐng)問22年我按利潤總額28099.81*25%=7024.95元來計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用合適嗎???
老師好,如果公司21年四季度累計(jì)利潤總額20萬元,22年3月份進(jìn)行匯算清繳后利潤總額是21萬元,補(bǔ)交所得稅*元。那這樣利潤總額不就對(duì)不上了?
老師21年匯算清繳時(shí),可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調(diào)整70000的話,是不是明年匯算清繳時(shí)不用交所得稅了?
老師請(qǐng)問,2022年賬面實(shí)現(xiàn)利潤20萬,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額-36萬元,今年就不需要繳納所得稅,需要填制會(huì)計(jì)分錄嗎
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請(qǐng)問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來采購材料和日常開支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設(shè)置“藥品”、“藥品進(jìn)銷差價(jià)”科目,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個(gè)年銷售額不超過500萬,這個(gè)年銷售額包含政府補(bǔ)貼收入嗎?
京東自營店就是比如價(jià)格100.成本50,推廣費(fèi)20和價(jià)格80成本50推廣費(fèi)16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費(fèi)呀,推廣費(fèi)包含在毛保里面嗎
你的意思是我不用做計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄對(duì)嗎?
我做賬已經(jīng)計(jì)提了所得 稅費(fèi)用要反結(jié)賬給沖銷掉嗎
你好,彌補(bǔ)虧損后,如果還是虧損的話,就不用計(jì)提了,原分錄紅字沖回就可以
總計(jì)虧損14萬多,今年賬務(wù)利潤總額2萬多,要是補(bǔ)“以前年度虧損”補(bǔ)虧后仍然是虧損的,今年我已經(jīng)在賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用了,下個(gè)月直接做如下操作沖掉可以嗎? 借,所得稅費(fèi)用 -7024.95(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅 –7024.95(負(fù)數(shù))
你好,可以的原分錄紅字沖回就可以
不反結(jié)賬了待下個(gè)月再做沖銷也可以吧? 借:所得稅費(fèi)用 -7024.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 –7024.9
您好,是的,是可以這樣操作的