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老師好,業(yè)務(wù)實際花費是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個餐費清單的,這個怎么做賬

2022-10-21 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 11:07

你好同學(xué)習(xí),你好同學(xué),按發(fā)票內(nèi)容入賬,進(jìn)業(yè)務(wù)招待費里面

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你好同學(xué)習(xí),你好同學(xué),按發(fā)票內(nèi)容入賬,進(jìn)業(yè)務(wù)招待費里面
2022-10-21
同學(xué)你好 這個按照最后的收款金額開票 包含手續(xù)費的金額
2021-09-13
一、預(yù)存 1 萬送 5000,其中 2000 元試菜掛賬 收到預(yù)存款時: 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 - 客戶名稱 10000 客戶試菜掛賬時(2000 元): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000(假設(shè)不考慮增值稅等因素,實際需按規(guī)定計稅) 后續(xù)從預(yù)存款中扣除掛賬金額時: 借:預(yù)收賬款 - 客戶名稱 2000 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 2000 二、零散客人消費 500 元 客人消費時: 借:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500(同樣假設(shè)不考慮增值稅等因素,實際需按規(guī)定計稅) 收到客人付款時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金等) 500 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 500
2024-12-30
1.需要需要完整一套資料入賬才可以,這個幾十萬最好是不同公司開,要是費用話,成本可以找一個公司,需要符合你們實際點比較好,2這個最好是分月做,這個分開做比較好,不要匯總做,,付款單,費用報銷單填寫入賬? 這個需要,但是你匯總不要金額太大了,做的真實點 3可以,
2020-09-11
你好,根據(jù)你的情況金額不大,你可以付款的制作付款,發(fā)票來了以后計入到當(dāng)月,但是要注意12月份的最好計入到12月份,應(yīng)為涉及跨年核算
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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