您好,是的,是這樣的同學(xué)
請(qǐng)問(wèn)老師,我員工的社保是在公司買的,但是這個(gè)錢是在要在他們應(yīng)付的里工資扣掉的(個(gè)人部分+公司部分),我申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得時(shí)還要把個(gè)人部分社保,填上去嗎
老師我們1公司的部分員工,社保轉(zhuǎn)移到2公司繳納,由于2公司未啟用呢,沒(méi)賬目,只是部分人員由1來(lái)繳納社保,工資還都在1發(fā)放,老師,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候這幾個(gè)人員是在 1公司申報(bào)還是 2公司申報(bào)!怎么區(qū)分?
老師,我們這個(gè)月用2公司發(fā)工資了,但是社保這些費(fèi)用是1公司交的,那我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅1公司是只申報(bào)個(gè)人代扣個(gè)稅這部分的錢嗎,然后2公司申報(bào)的時(shí)候是扣除了個(gè)人代扣個(gè)稅這部分錢的
老師,勞務(wù)派遣公司收到對(duì)方工資是扣了個(gè)人社保這部分的錢,社保是公司和個(gè)人部分一塊付但這部分都已開(kāi)票,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按扣除個(gè)人社保部分的工資申報(bào)嗎
老師你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資為0,公司為其繳納社保了,個(gè)人部分在下個(gè)月有工資的時(shí)候再扣除。那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這個(gè)人工資那是不是寫(xiě)0,社保那正常寫(xiě)數(shù),還是說(shuō)和工資表一樣,報(bào)個(gè)稅時(shí)工資和社保那都是0,等下個(gè)月工資扣除倆月社保(個(gè)人部分),申報(bào)時(shí)候社保那也寫(xiě)兩個(gè)月金額
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
但是1公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)有專項(xiàng)附加抵扣了要繳納挺多稅費(fèi)呢,不懂這個(gè)要怎么弄哦,1公司把專項(xiàng)附加轉(zhuǎn)到2公司了
沒(méi)事的同學(xué)。這個(gè)在次年匯算里會(huì)多退少補(bǔ)的。
但是要跟員工溝通一下愿不愿意哦,一下扣300多
您好,是的,這種操作最好讓員工知曉的