你好,印花稅從按次變成按季了,8月簽的合同,是10月份申報第三季度印花稅的時候申報?
老師,印花稅稅務(wù)局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業(yè)務(wù)收入是8萬,那印花稅也按這個為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
老師,我們印花稅是按次繳納的,我們繳納了購銷合同的印花稅,那我繳納的時候做賬就借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 然后借:印花稅,貸:銀行 ,就行了是嗎?
8月簽的合同,8月簽了一個合同終止協(xié)議,9月又簽了一個新的合同。我們按季度申報印花稅。報第三季度的印花稅時,這個合同報幾次印花稅?是一次,還是兩次?
老師,我們單位印花稅從按次變成按季了,繳納印花稅,例如我們8月簽的合同,我9月繳納印花稅可以嗎?
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報印花稅,我算10月份綜合稅負率的時候,要把對應(yīng)10月份印花稅加進去嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
如果是按次,8月份的印花稅9月份繳納可以嗎?
你好,如果是按次,8月份的印花稅是9月份申報?
是看合同簽訂的日期嗎,8月簽訂的必須9月交
你好,是的,是這樣的?