您好 10月20號(hào)報(bào)9月的增值稅,10月份也有開票并且以上報(bào),這時(shí)候清卡不會(huì)把10月份開的票清沒
9月份開的普票,10月份還沒有納稅申報(bào)呢,把9月份開的普票紅沖了,那么10月15號(hào)之前申報(bào)完畢,還需要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模9月末開的普通發(fā)票,10月20號(hào)開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票把9月份的發(fā)票沖了。現(xiàn)在又要把這份負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,不開了??梢詥??會(huì)對(duì)9月份的正數(shù)發(fā)票有影響嗎?
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
工程類項(xiàng)目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報(bào),預(yù)繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)預(yù)繳稅款還可以抵扣么
10月20號(hào)報(bào)9月的增值稅,10月份也有開票并且以上報(bào),這時(shí)候清卡會(huì)不會(huì)把10月份開的票清沒?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?