可以的,需要去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失。
老師,對(duì)方寄給我司的專票由于人員離職,不知道哪兒去了,可以讓對(duì)方把記賬聯(lián)復(fù)印兩份,蓋發(fā)票章給我司入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)材料商給我們開的專票發(fā)票和抵扣聯(lián)不見了,可以喊對(duì)方復(fù)印一份發(fā)票蓋章給我們做賬不呢
老師,對(duì)方把開給我們的發(fā)票搞不見了,專票的,對(duì)方說(shuō)復(fù)印第一聯(lián)蓋發(fā)票章寄給我,可以嗎?
老師,對(duì)方發(fā)票不見了,叫我們開票方給他們復(fù)印蓋章,復(fù)印哪一聯(lián)?之前開發(fā)票3聯(lián)我都有掃描
我們郵寄給對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方找不到了,對(duì)方讓我們發(fā)票底聯(lián)復(fù)印件并加蓋公章寄給他們,那抵扣聯(lián)復(fù)印加蓋公章行不行?
咨詢下,支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的會(huì)計(jì)分錄~
老師,我們公司的管理經(jīng)營(yíng)的房產(chǎn)是2014年建成使用的,但因?yàn)槭菄?guó)資,產(chǎn)權(quán)證不屬于我們公司,這種情況可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅按5%的稅率征收嗎?如果可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要備案嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅,收到增值稅專用發(fā)票,需要按比例抵扣,那我收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,需要每月抵扣嗎?還是可以,半年,或許一年一起抵扣呢
股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納印花稅,這個(gè)是公司承單還是個(gè)人承擔(dān)???轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是個(gè)人
你好老師我想問(wèn)下就是電商的,他是售賣課程的,非學(xué)歷教育服務(wù),正常是確認(rèn)收貨了就該確認(rèn)收入借應(yīng)收,貸收入,稅額,等資金到賬借貨幣資金貸應(yīng)收,但是老師他這個(gè)學(xué)課程的得按照學(xué)習(xí)進(jìn)度確認(rèn)收入,所以對(duì)方確認(rèn)收貨后沒(méi)法做借應(yīng)收貸收入,那要怎么做這個(gè)分錄好點(diǎn)呢
老師好,1,收到的一張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,購(gòu)買方是公司名稱可以所得稅前扣除嗎?請(qǐng)問(wèn)入什么科目?2,如果法人在外面學(xué)歷深造,那么開來(lái)的發(fā)票,如果是公司抬頭可以報(bào)銷嗎?請(qǐng)問(wèn)入什么科目?
6月11日成立的公司,昨天新增的稅費(fèi)種申報(bào)信息,好久可申報(bào)工資
老師您好,我們公司2022年至2024年3個(gè)年度中,每個(gè)年度印花稅、增值稅都需要更正申報(bào),更正申報(bào)的時(shí)候是更正在哪一個(gè)月里面一起申報(bào)嗎?
郭老師接,實(shí)繳到資不了,有什么辦法解決
1-本季的應(yīng)收賬款,是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款的期末余額嗎?
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老師,還要跑一趟稅務(wù)局出示對(duì)方給的復(fù)印件蓋章的申請(qǐng)可以抵扣是嗎?可是我們稅務(wù)局在海口啊,我們公司在三亞的額,那這樣不是更不劃算了,直接拿復(fù)印件留底不行嗎?7月的發(fā)票,我早就抵扣了
你好,需要對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票的,在電子稅務(wù)局里面看一下,能報(bào)備了吧?