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Q

您好老師固定資產到貨入賬時間為2021年8月,50000元已支付,但是發(fā)票取得為2022年8月這樣的賬務要怎么處理?

2022-10-20 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 13:33

你好,暫估和發(fā)票是一致的嗎?

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快賬用戶6399 追問 2022-10-20 13:35

是的,那21年暫估怎么做,然后22年取得發(fā)票后怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:35

你好,紅沖暫估借應付賬款貸固定資產,借固定資產貸應付賬款之前的折舊不用調整的,你之前調增了嗎?沒有的話直接繼續(xù)折舊。

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快賬用戶6399 追問 2022-10-20 13:39

沒有調整,就是說,21年入賬的時候先暫估入庫固定資產,借:固定資產,貸:應付賬款,然后正常折舊,22年取得正式發(fā)票的時候,就,紅沖暫估,但是折舊不變動對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:39

對的,是的,是這么做的。

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你好,暫估和發(fā)票是一致的嗎?
2022-10-20
您好,第一先沒入賬的補入賬,第二,才做銷售的處理
2023-09-06
同學你好 問題不完整
2023-05-16
專門借款600×8% 借,在建工程 貸,應付利息 600×8%+150×6%×11/12+150×6%×3/13 借,在建工程 貸,應付利息
2022-01-02
您好,這個是全部的嗎
2023-05-24
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