31500×56%+300×20000-150×20000×30% 你計算一下結(jié)果同學(xué)
某卷煙廠生產(chǎn)企業(yè)有如下納稅請計算下列業(yè)務(wù)中消費稅的應(yīng)納稅額 1,出售甲類卷煙,銷售數(shù)量為40標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為200萬元,增值稅率13%,消費稅稅率為56%,加150元每標(biāo)準(zhǔn)箱,2.出售雪茄煙,本月不含稅,銷售額為100萬元,增值稅稅率13%,消費稅稅率為36%3出售以外購已稅煙絲生產(chǎn)的甲類卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,不含稅銷售額為50萬元,本月購入煙絲80萬元生產(chǎn)領(lǐng)用煙絲30萬元,煙絲消費稅率為30%
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 1.從某煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。 2.生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20 000標(biāo)準(zhǔn)箱,當(dāng)月銷售自產(chǎn)卷煙18 000標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含增值稅銷售額31 500萬元。 3.其余2 000標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙銷售給某縣的煙酒專賣店,取得不含稅銷售額400萬元。 4.進(jìn)口外國卷煙10 000標(biāo)準(zhǔn)箱,經(jīng)海關(guān)審定的貨價為1800萬元(折合人民幣),運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地起卸前的包裝費10萬元,運輸費58萬元,支付購貨傭金20萬元。 5.當(dāng)月,進(jìn)口卷煙在境內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額為48 000萬元。 已知每標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙為50 000支。卷煙的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,卷煙消費稅的比例稅率56%,定額稅率為0.003元/支;煙絲的消費稅稅率為30%。 要求: 計算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費稅。 計算進(jìn)口卷煙的關(guān)稅,及進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費稅、增值稅。 計算3月份的應(yīng)納增值稅。
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 從某煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。 生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20 000標(biāo)準(zhǔn)箱,當(dāng)月銷售自產(chǎn)卷煙18 000標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含增值稅銷售額31 500萬元。 其余2 000標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙銷售給某縣的煙酒專賣店,取得不含稅銷售額400萬元。 進(jìn)口外國卷煙10 000標(biāo)準(zhǔn)箱,經(jīng)海關(guān)審定的貨價為1800萬元(折合人民幣),運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地起卸前的包裝費10萬元,運輸費58萬元,支付購貨傭金20萬元。 當(dāng)月,進(jìn)口卷煙在境內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額為48 000萬元。 已知每標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙為50 000支。卷煙的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,卷煙消費稅的比例稅率56%,定額稅率為0.003元/支;煙絲的消費稅稅率為30%。 要求: 計算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費稅。 計算進(jìn)口卷煙的關(guān)稅,及進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費稅、增值稅。 計算3月份的應(yīng)納增值稅。
某卷煙廠用外購煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購煙絲價款為200000元,月初庫存外購已稅煙絲50000元,月末庫存外購已稅煙絲66000元。本月銷售用外購煙絲生產(chǎn)的卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項已收存銀行。外購煙絲的消費稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。計算該卷煙廠4月應(yīng)納消費稅額。
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)從某煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價為2萬元。(2)生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20000標(biāo)準(zhǔn)箱,當(dāng)月銷售18000標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含增值稅銷售額31500萬元。已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)箱的定額稅率為150元,比例稅率為56%,煙絲的消費稅稅率為30%。要求計算該廠3月份的應(yīng)納消費稅。
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財報,報表中風(fēng)險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項目完成確認(rèn)收入時再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填