免稅的普通發(fā)票在第十欄里面填寫的。
老師你好:小規(guī)模納稅人季度開普票:120000.代開專票700,稅率都是1%.怎么填增值稅申報表?增值稅附表怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人,季報增值稅申報表,專票開了13萬,普票32萬,未開票收人5萬,未開票填那一行
老師 個體戶小規(guī)模納稅人 3季度開專票200萬 普票7000 怎么填寫增值稅申報表
老師好,增值稅小規(guī)模納稅人季度開普票32萬元怎么填增值稅納稅申報表主表
老師,請問增值稅小規(guī)模納稅人,一個季度開的普票超過30萬,怎么填報增值稅申報表
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項填有非0的數(shù)據(jù)時,請確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項稅是3495.15,合計是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計2024年的,要財務(wù)主管簽字,財務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個體戶木材采運行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費,是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費用合計4萬元。針對制造費用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時:另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
樣品免費送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報稅呢
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
電費違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個是算到電費里面嗎?專票進(jìn)項正常抵扣嗎?
老師我填表了但是提示本期銷售額已達(dá)起征點,小微企業(yè)免稅銷售額第11欄未達(dá)起征點銷售額不應(yīng)有數(shù),另外老師9月份還開了3個點的增值稅專票242233元填在了第一欄此服務(wù)類的本期數(shù)免稅不是不超過500萬嗎怎么320萬就超了呢
你好,你的總的銷售額超過了45萬,就得把普通發(fā)票的放到第12欄里面,然后去填寫減免明細(xì)表。
好的謝謝老師附列資料表一用填嗎
不是差額交稅的,不用的。
好的多謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師報表提示要填,7和11欄要填嗎如果填7欄填什么數(shù)
你好,截圖你的申報表,我看一下你之前怎么申報的。
老師麻煩你給看看謝謝
老師我是建筑服務(wù)業(yè)提示服務(wù)業(yè)要填資料表一
第二個表格最后一列前面的銷售額乘以3%。
你這個城建稅是代開發(fā)票的時候已經(jīng)繳納了嗎?
是的代開發(fā)票都交過了
第二個表讓填的是銷售額乘以3不就是增值稅額了嗎老師
那你的地方教育教育附加這兩個不能免的,那個減免性質(zhì)不要選擇,減免稅額也不要填寫,只能減半。
老師跟這個沒關(guān)系開發(fā)票的時候只交了城建50%教育費附加免了這個表不用管你看看資料表一咋填
第一個填寫的是正確的。
減免稅報表對嗎資料表一咋填啊7欄和11欄都要填嗎填什么數(shù)主要是7欄填那個數(shù)
你好,這個不需要填寫的。
老師你看看這是咋回事謝謝
提示你需要去填寫附表一 含稅銷售額