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這個上面的業(yè)務(wù)技能題,我需要詳細(xì)了解的解析

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2022-10-19 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 14:00

同學(xué)你好 解析如下, 1 借 :預(yù)付賬款 貸 銀行存款 20000 2 借 : 原材料 36000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 4680 貸: 預(yù)付賬款 20000 銀行存款 20680 3 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 4 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費(fèi)用 1600 現(xiàn)金 400 貸 其他應(yīng)收款 2000 5 借 其他 應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借: 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 24000 貸 其他應(yīng)收款 2000 銀行存款 400 希望能幫助到你

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同學(xué)你好 解析如下, 1 借 :預(yù)付賬款 貸 銀行存款 20000 2 借 : 原材料 36000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 4680 貸: 預(yù)付賬款 20000 銀行存款 20680 3 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 4 借 :其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費(fèi)用 1600 現(xiàn)金 400 貸 其他應(yīng)收款 2000 5 借 其他 應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 借: 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 24000 貸 其他應(yīng)收款 2000 銀行存款 400 希望能幫助到你
2022-10-19
您好 就是股東確認(rèn)要分配股票股利的時候 是不需要做賬務(wù)處理的 只是實(shí)際分配的時候才做賬務(wù)處理 所以這題是錯的
2020-08-24
看一下圖片,參考一下
2020-08-12
1.傳統(tǒng) 制造費(fèi)用分配率=780000/(20000%2B80000)=7.8 甲產(chǎn)品總成本=100000%2B20000*10%2B7.8*20000=456000 甲單位成本=456000/10000=45.6 甲單位毛利=50-45.6=4.4 乙產(chǎn)品總成本=800000%2B80000*10%2B80000*7.8=2224000 乙單位成本=2224000/100000=22.24 乙毛利=22.24-21.5=0.74
2022-05-13
您好,吸收合并不產(chǎn)生長投,將子公司的資產(chǎn)、負(fù)債(賬面價(jià)值)%2B母公司后即可。所以:(1)甲公司吸收合并乙公司應(yīng)編制的會計(jì)分錄為: 借:銀行存款 60 000   應(yīng)收賬款  180 000   存貨    680 000   固定資產(chǎn)  620 000   無形資產(chǎn)  300 000   貸:短期借款  300 000     應(yīng)付賬款  250 000     長期借款  350 000     銀行存款  360 000     無形資產(chǎn)  500 000     資本公積  80 000 (2)甲公司合并乙公司后的資產(chǎn)總額=3 780 000+1 840 000-360 000(銀行存款)-500 000(無形資產(chǎn))=4 760 000(元) 甲公司合并乙公司后的負(fù)債總額=1 960 000+900 000=2 860 000(元) 甲公司合并乙公司后的所有者權(quán)益總額=1 820 000+80 000(資本公積)=1 900 000(元)
2021-09-28
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