同學(xué)你好 沒有發(fā)票需要調(diào)增
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,拼多多到公戶的錢是結(jié)算金額扣減服務(wù)費那些,扣減的這部分不開發(fā)票,我做進去的話匯算清繳得調(diào)增,可是如果以扣減后的做收入的話不牽扯調(diào)增,兩者前者匯算清繳的利潤比后者多,為什么還要按前者那樣
老師,民非企業(yè),調(diào)賬的過程中是不是只要走了非限定性凈資產(chǎn)這個科目,稅務(wù)上匯算清繳的時候就要利潤調(diào)增或者調(diào)減,老師?比如借:非限定性凈資產(chǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款 -個人 1萬(捐款,不是向特定部門的捐款,稅前不能扣除,那我做了上面的分類之后,匯算清繳的時候利潤調(diào)增,對吧,老師?就是不追溯了,全部在25年的時候做24年的年度清繳時,計入24年利潤里面,進行利潤調(diào)增就可以了?)
咨詢一下,年度完成目標(biāo)300萬元,給客戶返點1%。這個是可以直接在最后一批發(fā)票上直接每個商品下直接折扣。還是返利可以直接做銷售費用-折扣,然后寫個由于客戶年度目標(biāo)完成,折扣給客戶多少錢。客戶匯款的時候按銷售金額扣掉返點的款匯進來,那種方式比較好。如果用第二種的話,到時年度所得稅匯算清繳,要把這個費用金額調(diào)增進去嗎?謝謝
老師,請問一下,我們老板不是要入一個規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿(mào)易,然后統(tǒng)計局的人就給領(lǐng)導(dǎo)想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務(wù)系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會有風(fēng)險會有風(fēng)險,但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個信息說說這個事情的具體風(fēng)險,我應(yīng)該怎么說呀,因為我只是口頭給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個稅申報的工資是加上保險的數(shù)嗎
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
老師勞動仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險費里有保險公司代交的車船稅,咱們季度填報企業(yè)所得稅時要填報嗎?
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡易計稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計稅工程用的,但一計稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認(rèn)證,我做當(dāng)月簡易計稅的賬,這些進項的成本費用要怎么做,要做在簡易計稅那個月嗎,
老師,增值稅申報,普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)讓給股東償還怎么做分錄