同學(xué) 借:壞賬準(zhǔn)備15 貸:應(yīng)收賬款15 借:資產(chǎn)減值損失22 貸:壞賬準(zhǔn)備22
6.甲公司按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2020年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為240萬(wàn)元。2021年發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元,收回已核銷的應(yīng)收款項(xiàng)10萬(wàn)元,2021年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為220萬(wàn)元。則該公司2021年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為()萬(wàn)元。
某企業(yè)按照應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(1)2018年12月31日應(yīng)收賬款的余額為150萬(wàn)元,期初“壞賬準(zhǔn)備”科目無(wú)余額。(2)2019年5月11日,發(fā)生了壞賬損失6萬(wàn)元,其中A公司2萬(wàn)元,B公司4萬(wàn)元。(3)2019年12月31日,年末應(yīng)收賬款余額180萬(wàn)元。(4)2020年3月10日,已沖銷的上年A公司應(yīng)收賬款2萬(wàn)元又收回(5)2020年12月31日,應(yīng)收賬款余額為120萬(wàn)元元。要求:計(jì)算甲企業(yè)各年應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲公司2020年初應(yīng)收賬款余額為1800萬(wàn)元,年初壞賬準(zhǔn)備貸方余額為10萬(wàn)元。本期發(fā)生賒銷款200萬(wàn)元,當(dāng)期收回應(yīng)收賬款500萬(wàn)元,收回已核銷壞賬5萬(wàn)元。甲公司按應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比例為2%。要求:(1)計(jì)算甲公司2020年年末應(yīng)收賬款余額(單位:萬(wàn)元);(2)計(jì)算甲公司2020年年末壞賬準(zhǔn)備余額(單位:萬(wàn)元);(3)計(jì)算甲公司2020年年末應(yīng)當(dāng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額(單位:萬(wàn)元)。
【例題12】丁公司壞賬核算采用備抵法,并按應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,各年計(jì)提比例假設(shè)均為年末應(yīng)收款項(xiàng)余額的1%。2020年年末應(yīng)收款項(xiàng)200萬(wàn)元。2020年年末壞賬準(zhǔn)備余額為貸方20000元;2021年3月發(fā)生并確認(rèn)了一筆壞賬6000元,2021年收回一筆以前已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞賬3000元。2021年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為900000元,其他應(yīng)收款余額為60000元。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,編制會(huì)計(jì)分錄。
3.公司2020年10月1日應(yīng)收賬款余額為300萬(wàn)元“壞賬準(zhǔn)備”賬戶借方余額為20000元,10月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(該公司采用備抵法核算壞賬損失,按應(yīng)收賬款年末余額5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)要求:根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(每小題5分)(1)2021年年末應(yīng)收賬款余額700萬(wàn)元(2)2022年收回以前壞賬5萬(wàn)元(3)2022年年末應(yīng)收賬款余額500萬(wàn)元計(jì)算應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,做會(huì)計(jì)分錄
車間的日常修理費(fèi)按照最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計(jì)入管理費(fèi)用還是記錄制造費(fèi)用?
個(gè)體工商戶,定期定額納稅申報(bào)表中退役士兵減免個(gè)人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計(jì)稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒(méi)有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來(lái)的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn),需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理