則該公司2021年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為(19)萬元。=? 220*0.05-(240*0.05-30%2B10)
開源公司按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2010年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為 240萬元。2011年發(fā)生壞賬損失30萬元,收回已核銷的應(yīng)收款項(xiàng)10萬元,2011年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為220萬元。則該公司2011年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為多少萬元?能不能麻煩老師把詳細(xì)過程講一下,不太懂這個(gè)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提,沖減,轉(zhuǎn)回,等等一系列過程
6.甲公司按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2020年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為240萬元。2021年發(fā)生壞賬損失30萬元,收回已核銷的應(yīng)收款項(xiàng)10萬元,2021年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為220萬元。則該公司2021年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為()萬元。
3.A公司按應(yīng)收賬款的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,業(yè)務(wù)如下:1.2015年12月31日應(yīng)收賬款80萬,壞賬準(zhǔn)備貸方余額8萬元2.2016年12月31日應(yīng)收賬款100萬元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額10萬元。3.2017年5月31日發(fā)生壞賬損失8萬元。4.2017年12月31日,應(yīng)收賬款150萬元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額15萬元。5.2018年5月31日收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款6萬元
某公司按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2010年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為240萬元。2011年發(fā)生壞賬損失30萬元,收回已核銷的應(yīng)收款項(xiàng)10萬元,2011年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額為220萬元。會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)按照應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(1)2018年12月31日應(yīng)收賬款的余額為150萬元,期初“壞賬準(zhǔn)備”科目無余額。(2)2019年5月11日,發(fā)生了壞賬損失6萬元,其中A公司2萬元,B公司4萬元。(3)2019年12月31日,年末應(yīng)收賬款余額180萬元。(4)2020年3月10日,已沖銷的上年A公司應(yīng)收賬款2萬元又收回(5)2020年12月31日,應(yīng)收賬款余額為120萬元元。要求:計(jì)算甲企業(yè)各年應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?