你好,那你是什么征稅方式的?如果是查賬征稅的,根據(jù)你的利潤。
小規(guī)模納稅人增值稅和附加稅減免政策,所得稅減免嗎
個體工商戶,小規(guī)模納稅人,以及一般納稅人,季度開專票和普票分別是不超過多少免征增值稅,不超過多少免征個人所得稅?
小規(guī)模納稅人一個季度開具普票41萬,它的增值稅是免征,附加稅也是免征嗎?
小規(guī)模納稅人普票免征增值稅,專票不免,怎么繳納附加稅?城建稅和教育費附加
個體戶,分一般納稅人和小規(guī)模納稅人,普票都免,增值稅不免?
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
利潤100萬以內(nèi)的可以減半, 稅率表可以參考這個。
按利潤的多少交
稅率表可以參考這個
好像還是沒有發(fā)過去,你看下。
看一下這次收到了沒有。
個人所得稅是每季度交納嗎
對的,是的,是這么做的。
稅務(wù)登記的時候公司沒有員工。想少交個稅。怎么做
你好,沒有工資稅種認(rèn)定的,不需要申報的擬增加工資。
給法人自己增加工資嗎? 可不可以多獲得一些費用,成本票。 這樣利潤低了,就少交個稅了
成本費用票你們有發(fā)票嗎?能開了發(fā)票可以的。
法人自己增加工資抵扣不了的。
增加員工就可以抵扣法人的個人所得稅了是吧
只要不是法人的,可以打。
交個人所得稅和計提怎么做分錄
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款,應(yīng)交稅費個稅