嗯嗯,沒關(guān)系的哈,可以使用
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請問對此我方會計需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來就說什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒有開錯過發(fā)票嗎?
老師您好,我咨詢一下,增值稅普通發(fā)票,名稱和納稅人識別號都對,只是地址,電話那欄打的是采購人的手機(jī)號,開戶行及賬號沒打,這張發(fā)票可以報銷嗎?
老師,您好,那個電子普票上面的開戶行信息不一樣沒關(guān)系吧,只要名稱和納稅人識別號準(zhǔn)確無誤就可以對吧
你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因為發(fā)票是法定的財務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍(lán)色發(fā)票
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做?
老師:如果線上平臺已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進(jìn)項發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險,申報個稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報個稅免稅嗎
你好樸老師,有一個員工6月辭職,6月工資暫時未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報個稅,那么8月申報個稅時,該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報個稅的時候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報銷款掛錯了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個人 但是沒給那個人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯了還是怎么樣?