你好,繳納的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款?
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師您好,我想問(wèn)一下,我們公司從今年開(kāi)始要計(jì)提公積金,同事是個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō) 計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款 可我覺(jué)得應(yīng)該只計(jì)提公司部分的公積金 計(jì)提借:管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 我想知道哪個(gè)對(duì)呀
工資2000,需交公積金100,計(jì)提個(gè)人公積金,借,其他應(yīng)付款100貸,應(yīng)付職工薪酬_公積金100 計(jì)提單位公積金,借,管理費(fèi)用100 貸,應(yīng)付職工薪酬100
老師 公積金分錄 計(jì)提公積金 借 管理費(fèi)用-單位 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)付款-公積金 老師 有問(wèn)題嗎
老師,2月補(bǔ)繳了12月-1月的公積金,分錄是否需要先做補(bǔ)計(jì)提: 分錄一: 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄二: 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)收款-公積金 銀行存款
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
老師 在計(jì)提工資的時(shí)候 貸方計(jì)的是其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)在繳納的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)您看這樣可以嗎
你好,計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?