同學(xué)你好 這個可以的 年度匯算清繳的時候可以填寫
匯算清繳,第三季度研發(fā)費用加計扣除了,匯算清繳不加計扣除,要怎么填
老師,第三季度我不填加計研發(fā)加計扣除,年度匯算清繳再填行不行啊,會不會有什么風(fēng)險啊
收到這個短信,企業(yè)有研發(fā)費用但是每個季度都沒有加計扣除,那么也可以不在季度扣除,選擇在明年做年度匯算清繳再做研發(fā)費用加計扣除也行嗎?
2022年第4季度填報了研發(fā)費用加計扣除,做2022年匯算清繳時可以不填加計扣除嗎?
企業(yè)所得稅第四季度要交費,算上第四季度的研發(fā)費用加計扣除算進(jìn)去,是不用繳納的,但是在第三季度填寫后,第四季度改不了,明年匯算清繳能退回嗎
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
它提示我這個,我有丟丟怕,但是我一加計扣除,我利潤就是負(fù)的了
如果你在三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候不享受研發(fā)費加計扣除的優(yōu)惠政策,那么在年度匯算清繳時,會產(chǎn)生企業(yè)所得稅退稅,辦理退稅手續(xù)有點麻煩 不如在季度的時候就享受
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝