您好,專票是不需要分離的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收到的增值稅專用發(fā)票,是要先認(rèn)證后,在退稅嗎?
出口退稅企業(yè)為一般納稅人,產(chǎn)品適用13%的征稅率,10%的出口退稅率。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)款為7萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9100元,已支付成本。未收到進(jìn)貨發(fā)票,當(dāng)月外銷貨物離岸價(jià)18萬(wàn),已收到銷售款,銷售款會(huì)計(jì)分錄如何做?
出口退稅企業(yè)在收到費(fèi)用類發(fā)票為專票的時(shí)候,是否要做價(jià)稅分離呢
老師,我想問(wèn)下,我是外貿(mào)的出口企業(yè)。我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,和已經(jīng)退稅勾選,還有收到退稅款的時(shí)候都是怎么做分錄的呢
老師,外貿(mào)的出口企業(yè),1.在收到退稅款時(shí)分錄:借:銀行存款 貸其他營(yíng)收款-出口退稅款 2.申報(bào)退稅的時(shí)候做:其他應(yīng)收款:出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸應(yīng)付賬款 是這樣的嗎
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?