你好,同學(xué) 增加成本,減少利潤(rùn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào),研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的(以下統(tǒng)稱(chēng)試運(yùn)行銷(xiāo)售),應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1 號(hào)——存貨》等適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)試運(yùn)行銷(xiāo)售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,計(jì)入當(dāng)期損益,不應(yīng)將試運(yùn)行銷(xiāo)售相關(guān)收入抵銷(xiāo)相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。 請(qǐng)問(wèn)老師按照這條準(zhǔn)則解釋?zhuān)邪l(fā)過(guò)程中銷(xiāo)售的產(chǎn)品怎么做賬。 麻煩有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷(xiāo)可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷(xiāo)售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋十五號(hào)文,規(guī)定研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)出的產(chǎn)品,對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)收入和成本,不沖減研發(fā)費(fèi)用,那對(duì)應(yīng)的成本怎么核算?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋十五號(hào)文,規(guī)定研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)出的產(chǎn)品,對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)收入和成本,不沖減研發(fā)費(fèi)用,那么對(duì)應(yīng)的成本如何核算?
國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第40號(hào)規(guī)定,企業(yè)研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)老師,那這部分材料我可以不做在研發(fā)費(fèi) 直接做在成本里面不可以嗎? 就是直接走成本反正不能加計(jì)扣除 也不兜研發(fā)費(fèi)了 。
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶(hù)的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶(hù),我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專(zhuān)票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我是想問(wèn)那這個(gè)成本該如何核算
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,研發(fā)支出